1.内控体系搭建与落地:搭建并完善研产供内控体系,制定内控制度、流程规范及执行标准;推动内控要求在研产供各环节落地
2.风险识别与管控:定期开展研产供全流程内控风险排查,重点识别研发合规、生产合规、供应链风险等潜在问题;制定风险应对方案,跟踪风险处置进度,建立风险预警机制,降低研产供业务运营风险
3.流程监督与优化:日常监督内控流程执行情况,确保各环节按内控要求操作;分析业务流程中的内控痛点,推动流程优化,提升运营效率与合规性
4.团队与能力建设:组建并管理内控专项团队,明确团队成员职责,制定培训计划,提升团队在研产供内控领域的专业能力;向研产供各部门开展内控培训,提升全员内控意识
1.学历与专业:本科及以上学历,财会、审计、风险管理、工商管理等相关专业
2.工作经验:8 年以上内控、审计、风险管理相关工作经验,其中至少 3 年以上团队管理经验;具备研产供全流程内控经验,熟悉研发项目管理、生产制造流程、供应链采购 / 库存 / 物流管理逻辑者优先
3.专业能力:熟悉内控相关法规、标准,具备较强的风险识别、分析与解决能力,能独立开展研产供全流程内控风险评估与流程优化;良好的跨部门沟通协调能力
4.素质要求:原则性强,具备高度的责任心与合规意识,能坚守内控底线